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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-9588-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Aseo a Baños Móviles Periodo - 4 Meses compra ágil 5520-759-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1105831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Servicios Industriales Efamac S.A. |
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Razón Social |
SERVICIOS INDUSTRIALES EFAMAC SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.079.438-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Servicios Industriales Efamac S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad | Servicio de Aseo a Baños Móviles Periodo - 4 Meses. Las solicitudes se irán haciendo de manera parcializada. Pago a 30 días. Se adjudica en el segundo llamado debido a que en la primera instancia se presento una Postulación incorrecta, según lo indicado en el detalle.
| Servicio de Aseo en baños móviles, 03/aseos por semana por cada baño instalado en el proyecto (en días a convenir con el proveedor) PERIODO 4 MESES. Valor $179.000.- |
$ 5.820.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.820.168
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$ 5.820.168
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Total Neto
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$ 5.820.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.105.832
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$ 6.926.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.