Orden de Compra. Nº5520-962-SE15 "Equipo Agujas de Vicat - Entregar a Mayarlin Olmedo cc 2998"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5520-962-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2015
Nombre de la Orden de Compra Equipo Agujas de Vicat - Entregar a Mayarlin Olmedo cc 2998
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5520-330-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IDIEM - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Plaza Ercilla 883
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Plaza Ercilla 883
Comuna Santiago
Impuesto 137826
Dirección de Envío de la Factura Plaza Ercilla 883
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MJM Equipos de Laboratorio
Razón Social maria jose moya valencia
R.U.T. 16.952.045-3
Sucursal MJM Equipos de Laboratorio
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153004
Artículo de aguja1Unidad no definidaEquipo Agujas de Vicat, según bases de licitación.   $ 725.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.400 $ 725.400
Total Neto $ 725.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.826
TOTAL OC $ 863.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.