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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5520-9873-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro hormigón y cal periodo compra ágil 5520-812-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM IDIEM |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
Plaza Ercilla 883 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1101559,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Plaza Ercilla 883 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PUNTO JAQUE |
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Razón Social |
Punto Jaque Spa.
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R.U.T. |
76.446.924-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PUNTO JAQUE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111503
| Hormigón aislante | 1 | Unidad | Suministro hormigón y cal periodo - Periodo 6 meses. Las solicitudes se irán haciendo de manera parcializada. Pago a 30 días. Se adjudica al cuarto proveedor, dado que los dos primeros presentaron cotizaciones con valores unitarios y el tercer proveedor no incluyó los ítems requeridos en su oferta. | HORMIGON PREPARADO H-20 SACO DE 25KILOS $2.932.-, HORMIGON PREPARADO H-30 SACO DE 25KILOS, $4.193.-; CAL PINTACAL SACO DE 25KILOS, $6.294.- |
$ 5.797.680,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.797.680
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$ 5.797.680
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Total Neto
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$ 5.797.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.101.559
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$ 6.899.239
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.