Orden de Compra. Nº552010-68-SE23 "CANIL PORTATIL"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552010-68-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra CANIL PORTATIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMPLEJOS FRONTERIZOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Unidad de Compra BERNARDO O'HIGGINS 54
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 394 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PALENA
R.U.T. 61.955.300-4
Dirección de Facturación BERNARDO O'HIGGINS 54
Comuna Chaitén
Impuesto 2554622,01
Dirección de Envío de la Factura BERNARDO O'HIGGINS 54
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sermasol SpA
Razón Social SERVICIOS MARITIMOS SERMARSOL SPA
R.U.T. 77.636.402-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sermasol SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121503
Arriendo de perros guardianes1Unidad no definidaCANIL PORTATIL SEGUN ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO DEL PROVEEDOR  $ 13.445.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445.379 $ 13.445.379
Total Neto $ 13.445.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.554.622
TOTAL OC $ 16.000.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.