Orden de Compra. Nº5521-11170-SE08 "sobres oficio"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5521-11170-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2008
Nombre de la Orden de Compra sobres oficio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5521-11016-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069
Comuna Santiago
Impuesto 17575
Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
Razón Social OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
R.U.T. 5.022.784-7
Sucursal OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar500Unidad   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.500 $ 92.500
Total Neto $ 92.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.575
TOTAL OC $ 110.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.