Orden de Compra. Nº5521-60-SE09 "impresiones de diplomas"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5521-60-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-04-2009
Nombre de la Orden de Compra impresiones de diplomas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5521-11016-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069
Comuna Santiago
Impuesto 12825
Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
Razón Social OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
R.U.T. 5.022.784-7
Sucursal OSSA IMPRESOR - LUIS OSSA FUENTES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp10Unidad no definida   $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 67.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.825
TOTAL OC $ 80.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.