Orden de Compra. Nº5521-75-SE09 "fotocipias y encuadernaciones"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5521-75-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2009
Nombre de la Orden de Compra fotocipias y encuadernaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5585-11084-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería en Minas - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Tupper 2069
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Tupper 2069
Comuna Santiago
Impuesto 41975,75
Dirección de Envío de la Factura Avda. Tupper 2069
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAMIRO
Razón Social MARIA CAROLINA TORRES CORREA
R.U.T. 10.773.490-2
Sucursal GRAFICAMIRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121701
Servicios de copias en blanco y negro1Unidad no definida   $ 191.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.552 $ 191.552
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1Unidad no definida   $ 29.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.373 $ 29.373
Total Neto $ 220.925
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.976
TOTAL OC $ 262.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.