Orden de Compra. Nº5525-314-SE12 "Coffee Break, PEC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5525-314-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Coffee Break, PEC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5525-1-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ciencias de la Computación - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, 3er.Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, 3er.Piso
Comuna Santiago
Impuesto 242848,69
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, 3er.Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sergio Omar Gomez Marchant
Razón Social SERGIO OMAR GOMEZ MARCHANT
R.U.T. 7.058.380-1
Sucursal Sergio Omar Gomez Marchant
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1Unidad no definidaTapaditos y galletas  $ 1.278.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.278.151 $ 1.278.151
Total Neto $ 1.278.151
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 242.849
TOTAL OC $ 1.521.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.