Orden de Compra. Nº552578-113-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 552578-11-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552578-113-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 552578-11-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625
Comuna San Rafael
Impuesto 649040
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Patricio Ramírez Herrera
Razón Social PATRICIO ALEJANDRO RAMÍREZ HERRERA
R.U.T. 16.270.252-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Patricio Ramírez Herrera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221010
Zona de juegos infantiles1UnidadSe requieren los servicios de entretenimiento (Juegos inflables y mecánicos) para el programa PEQUE FEST "Carnaval por los Derechos de los Niños y Adolescentes" según las Especificaciones Técnicas el sábado 23 de agosto de 2025El proveedor deberá cumplir con realizar los servicios de entretenimiento (Juegos inflables y mecánicos) para el programa PEQUE FEST "Carnaval por los Derechos de los Niños y Adolescentes" según las Especificaciones Técnicas el sábado 23 de agosto de 2025 $ 3.416.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.416.000 $ 3.416.000
Total Neto $ 3.416.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 649.040
TOTAL OC $ 4.065.040


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.270.252-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.