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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552578-170-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-30-LE24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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552578-30-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
607616,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SIEE SPA |
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Razón Social |
SIEE SPA
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R.U.T. |
77.059.383-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SIEE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111603
| Alumbrado público | 1 | Unidad | Línea N°1: Luminarias Oferente debe recibir 16 equipos de luminarias, según oferta.- | Línea N°1: Luminarias, Oferente debe entregar 16 equipos de luminarias, según requerimiento.- |
$ 1.302.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.400
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$ 1.302.400
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39121506
| Interruptores automáticos por caída de presión | 1 | Unidad | Línea N°2: Materiales Eléctricos. Oferente debe recibir materiales eléctricos, según oferta.- | Línea N°2: Materiales Eléctricos. Oferente debe entregar materiales eléctricos, según requerimiento.-
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$ 1.895.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.895.580
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$ 1.895.580
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Total Neto
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$ 3.197.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 607.616
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$ 3.805.596
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.