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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552578-184-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-42-LE10 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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552578-42-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
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R.U.T. |
69.264.500-6 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
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Comuna |
San Rafael
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Impuesto |
65107,11 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferreteria Agrivet |
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Razón Social |
JUAN CARLOS ARANDA ARANDA
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R.U.T. |
7.003.242-2 |
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Sucursal |
Ferreteria Agrivet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111603
| Cal hidráulica | 1 | Unidad | saco de 25 kilos | |
$ 2.437,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.437
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$ 2.437
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31162003
| Clavos de acabado | 5 | kilogramo | clavos de 2" | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.990
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$ 3.990
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31162003
| Clavos de acabado | 25 | kilogramo | clavos de 3" | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.950
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$ 19.950
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11101712
| Aleación ferrosa | 100 | kilogramo | FE estriado 18 longitud 12 mt. | |
$ 713,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.300
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$ 71.300
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11111611
| Grava | 15 | Metro Cúbico | bolenes seleccionados | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.560
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$ 157.560
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11111701
| Arena silícea | 8 | Metro Cúbico | arena gruesa de planta | |
$ 10.504,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.032
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$ 84.032
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73141705
| Servicios de fabricación de cordelería, cuerdas o cordeles | 200 | Metro Lineal | Lienza trazado Polipropileno | |
$ 17,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.400
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$ 3.400
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Total Neto
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$ 342.669
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 65.107
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$ 407.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.