|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552578-27-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-10-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-5-LE09 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
552578-5-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
|
Comuna |
San Rafael
|
|
Impuesto |
46436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Prematal |
|
Razón Social |
JUAN GUSTAVO AVENDANO AGUILERA
|
|
R.U.T. |
5.799.907-1 |
|
Sucursal |
Prematal |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121604
| Madera de coníferas | 90 | Unidad | Polines de Pino Impregnado, Dia: 4" a 5", L: 3 mts. | |
$ 2.340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.600
|
$ 210.600
|
11121604
| Madera de coníferas | 40 | Unidad | Polines de Pino Impregnado, Dia: 2" a 3", L: 2.40 mts. | |
$ 845,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.800
|
$ 33.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 244.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.436
|
|
$ 290.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.