Orden de Compra. Nº552578-4-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-5-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552578-4-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-5-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552578-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLAN
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ORIENTE S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
R.U.T. 69.264.500-6
Dirección de Facturación AVENIDA ORIENTE N°2625
Comuna San Rafael
Impuesto 63849,5
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ORIENTE N°2625
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Irene
Razón Social JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO
R.U.T. 14.473.354-1
Sucursal Rosa Irene
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadAdquisición de materiales necesarios para la ornamentación y decoración de la Feria Costumbrista San Rafael 2014según terminos de referencia $ 336.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.050 $ 336.050
Total Neto $ 336.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.850
TOTAL OC $ 399.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.