|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552578-89-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 552578-45-LE13 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
552578-45-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
IMUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL
|
|
R.U.T. |
69.264.500-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
|
Comuna |
San Rafael
|
|
Impuesto |
41888,8888888889 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ORIENTE N°2625 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Luis Hernán |
|
Razón Social |
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA
|
|
R.U.T. |
13.785.556-9 |
|
Sucursal |
Luis Hernán |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111604
| Personal técnico temporal | 1 | Unidad | jornal para proyecto mantención edificio municipal | 01 Jornal para proyecto de mantención de Edificio Municipal de acuerdo a términos de referencia, según archivos adjuntos. |
$ 377.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 377.000
|
$ 377.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 377.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 41.889
|
|
$ 418.889
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.