Orden de Compra. Nº5526-14-SE08 "Pasaje Aereo Stgo. Rio de Janeiro Stgo."
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5526-14-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2008
Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aereo Stgo. Rio de Janeiro Stgo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Participar en Congreso American Mathematical Society, Sr. Marcos Kiwi, destino Stgo. Rio de Janeiro Stgo.
Proveniente de Licitación 5546-2-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Matemática - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2120, 5to. Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2120, 5to. Piso
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2120, 5to. Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social ASESORES EN VIAJE S A
R.U.T. 96.851.800-3
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90121502
Agencias de viajes1UnidadAgencias de viajesCompra de pasaje Stgo/Rio de Janeiro/Stgo. $ 309.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.174 $ 309.174
Total Neto $ 309.174
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 309.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.