Orden de Compra. Nº5526-156-CM19 "Hospedaje Valdivia Evento de Cierre FONDEF ID16I10119"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5526-156-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra Hospedaje Valdivia Evento de Cierre FONDEF ID16I10119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Matemática
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso
Comuna Santiago
Impuesto 8646
Dirección de Envío de la Factura Avda. Beauchef 851, Edificio Norte, 6to piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTELERA PRESIDENTE SA - Casa Matriz
Razón Social HOTELERA PRESIDENTE SA
R.U.T. 96.565.660-K
Sucursal HOTELERA PRESIDENTE SA - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
2239-1-LP15
Hoteles1 (1240674 )HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA 1266774(1240674) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA ALTA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900
Total Neto $ 47.900
Descuento $ 2.395
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.646
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.