Orden de Compra. Nº552743-14-SE16 "Carrito de arrastre venta de comida benef. Olga Pa"
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552743-14-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-07-2016
Nombre de la Orden de Compra Carrito de arrastre venta de comida benef. Olga Pa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras ORASMI 41-0
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Unidad de Compra Aldunate N° 950 Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Contra recepción conforme del equipamiento, con el visto bueno de la Encargada del Programa ORASMI y la entrega de la respectiva factura.Pago en un plazo no superior a 07 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor.
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
R.U.T. 60.511.041-k
Dirección de Facturación Aldunate N° 950, Coquimbo Centro
Comuna Coquimbo
Impuesto 136800
Dirección de Envío de la Factura Aldunate N° 950, Coquimbo Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-08-2016
TítuloDescripción
Especificaciones del Servicio / EntregaServicio de confección, equipamiento, habilitación y envio de 01 Carro de Arrastre para  Venta de Comida (Frituras), conforme a lo requerido, cotizado y coordinado previamente entre el proveedor Sra. Rosa  Henriquez y  nuestro apoyo del programa Orasmi Srta. Daniza Muñoz. 
Forma de Pago: contra recepción conforme del equipamiento, con el visto bueno de la Encargada del Programa ORASMI y la entrega de la respectiva factura.
Pago en un plazo no superior a 07 días hábiles, mediante deposito en Cta. Cte. del Proveedor y avisado el pago/depósito mediante correo electrónico o retiro presencial desde nuestras oficinas por parte del proveedor.- 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rosa Ivon Henriquez Valderrama
Razón Social rosa ivon henriquez valderrama
R.U.T. 12.702.579-7
Sucursal Rosa Ivon Henriquez Valderrama
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25181707
Remolques de transporte para automóviles1Unidadcarro de frituras tracción manual, según cotización   $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.800
TOTAL OC $ 856.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.