|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552743-60-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
10-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Herramientas Orasmi, Roberto Vargas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad de Compras ORASMI 41-0 |
|
Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
|
|
R.U.T. |
60.511.041-k |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Aldunate N°950 Centro |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
GOBERNACION PROVINCIAL DE ELQUI
|
|
R.U.T. |
60.511.041-k |
|
Dirección de Facturación |
Aldunate N° 950, Coquimbo Centro |
|
Comuna |
Coquimbo
|
|
Impuesto |
22053,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Aldunate N° 950, Coquimbo Centro |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SODIMAC S.A - HOMECENTER LA SERENA (39) |
|
Razón Social |
SODIMAC S A
|
|
R.U.T. |
96.792.430-K |
|
Sucursal |
SODIMAC S.A - HOMECENTER LA SERENA (39) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27112702
| Pulidoras mecánicas | 1 | Unidad | orilladora 27 2cc FS38 uso liv (codigo 481904) | |
$ 116.072,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 116.072
|
$ 116.072
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.072
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.054
|
|
$ 138.126
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.