Orden de Compra. Nº552757-137-AG26 " ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PARA ABASTECIMIENTO DE DROGUERÍA MUNICIPAL PICHILEMU"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-137-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PARA ABASTECIMIENTO DE DROGUERÍA MUNICIPAL PICHILEMU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA YA QUE PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN Y NO HACE ENTREGA DEL PRODUCTO EN MAS DE 20 DÍAS. TAMPOCO RESPONDE CORREO
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 50864 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 68240,4
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-06-2026
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGA: LOS MEDICAMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 12:30 HRS EN DEPENDENCIAS DE DROGUERÍA MUNICIPAL UBICADA EN COSTANERA N°170, PICHILEMU Y EN HORARIO DE 14:00 HASTA LAS 16:30 HRS. EN AVENIDA ORTÚZAR N° 472, PICHILEMU FARMACIA COMUNITARIA.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
R.U.T. 76.950.108-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11151507
Fibras de algodón60UnidadALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUM 1 KILO   $ 5.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.160 $ 359.160
Total Neto $ 359.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.240
TOTAL OC $ 427.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.