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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552757-137-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
10-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALGODÓN HIDRÓFILO PRENSADO PARA ABASTECIMIENTO DE DROGUERÍA MUNICIPAL PICHILEMU |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE CANCELA YA QUE PROVEEDOR NO ACEPTA ORDEN Y NO HACE ENTREGA DEL PRODUCTO EN MAS DE 20 DÍAS. TAMPOCO RESPONDE CORREO |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
CARRERA 855 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
68240,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA 855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-06-2026 |
| ENTREGA | ENTREGA: LOS
MEDICAMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 12:30
HRS EN DEPENDENCIAS DE DROGUERÍA MUNICIPAL UBICADA EN COSTANERA N°170,
PICHILEMU Y EN HORARIO DE 14:00 HASTA LAS 16:30 HRS. EN AVENIDA
ORTÚZAR N° 472, PICHILEMU FARMACIA COMUNITARIA. |
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 SPA
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R.U.T. |
76.950.108-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES 78 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11151507
| Fibras de algodón | 60 | Unidad | ALGODON HIDROFILO PRENSADO PREMIUM 1 KILO | |
$ 5.986,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 359.160
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$ 359.160
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Total Neto
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$ 359.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.240
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$ 427.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.