Orden de Compra. Nº552757-221-SE25 "COFFEE SEMANA LACTANCIA MATERNA "
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-221-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2025
Nombre de la Orden de Compra COFFEE SEMANA LACTANCIA MATERNA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-18-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34166 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 11297,78
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-08-2025
TítuloDescripción
ENTREGA

EL PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD. CALLE CARRERA 855 EL DÍA LUNES 4 DE AGOTO A LAS 08:30 HORAS.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadPAQUETE GALLETAS SIMILAR DONUTS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos4UnidadPAQUETE GALLETAS SIMILAR OBSESION  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202310
Agua mineral4UnidadBOTELLA 1 1/2 LITRO DE AGUA MINERAL SIN GAS  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
50121538
Pescado estable sin refrigerar6UnidadATÚN LOMITOS TARRO 160 GRS.  $ 1.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.724 $ 8.724
50131609
Mayonesa1UnidadMAYONESA 735 GRS.  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731 $ 2.731
50181904
Panes secos o cáscara de pan o cuscurros6UnidadPAN DE MOLDE BOLSA 500 GRS.  $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.284 $ 16.284
50131608
Claras y yemas de huevo20UnidadHUEVO COLOR  $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.540 $ 5.540
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas16UnidadJAMON PECHUGA DE PAVO LAMINA 20 GRS.  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
50131801
Queso natural16UnidadQUESO GAUDA LAMINA 20 GRS.  $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.224 $ 4.224
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadLECHE PROTEIN CAJA LITRO  $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.295
Total Neto $ 59.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.298
TOTAL OC $ 70.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.