Orden de Compra. Nº
552757-273-SE23
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MATERIAL OFICINA PROGRAMA MAIS, PICHILEMU.-
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
552757-273-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIAL OFICINA PROGRAMA MAIS, PICHILEMU.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.263 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
CARRERA 855
Comuna
Pichilemu
Impuesto
14578,7
Dirección de Envío de la Factura
CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Maxval spa
Razón Social
MAXVAL SPA
R.U.T.
77.290.944-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Maxval spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
2
Caja
$ 659,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.318
$ 1.318
14121812
Papel fotográfico
2
Unidad
PAPEL FOTOGRÁFICO A4
$ 8.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.132
$ 16.132
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
3
Unidad
PLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA
$ 1.276,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.828
$ 3.828
44111808
Regla T
1
Unidad
REGLA METÁLICA 40 CMS
$ 2.553,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.553
$ 2.553
44111808
Regla T
2
Unidad
REGLA PLÁSTICA 40 CMS
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.532
$ 1.532
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA METÁLICA
$ 3.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.198
$ 9.198
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA GRANDE
$ 3.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.198
$ 9.198
60121124
Papel kraft
8
Pliego
PAPEL KRAFT
$ 337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.696
$ 2.696
27111504
Cuchillos de bolsillo
1
Unidad
CARTONERA GRANDE
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.021
$ 1.021
44121612
Cuchillos cartoneros
1
Unidad
CARTONERA MEDIANA
$ 868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 868
$ 868
14111506
Papel para impresora del ordenador
1
Unidad
HOJAS DE COLORES CARTA
$ 6.637,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.637
$ 6.637
27111801
Cintas métricas
2
Unidad
HUINCHA DE MEDIR
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.226
$ 1.226
31201505
Cinta adhesiva de doble cara
2
Unidad
CINTA DOBLE CONTACTO 24MM
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.900
$ 4.900
44103506
Cinta de encuadernación
2
Unidad
CINTA MASKING TAPE 24 MM
$ 2.246,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.492
$ 4.492
44111611
Pinzas para billetes
1
Caja
CLIPS PUNTA REDONDA, CAJA 50 UNIDADES.
$ 1.021,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.021
$ 1.021
11151701
Hilo de lana
6
Unidad
HILOS DE COSE, COLORES SURTIDOS
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.596
$ 4.596
44111520
Almohadillas o protectores de superficies
2
Unidad
CARPETA DE GOMA EVA CON GLITER, 10 UNIDADES DE 20 X 30 CM
$ 2.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.514
$ 5.514
Total Neto
$ 76.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.579
TOTAL OC
$ 91.309
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.