Orden de Compra. Nº552757-273-SE23 "MATERIAL OFICINA PROGRAMA MAIS, PICHILEMU.-"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-273-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL OFICINA PROGRAMA MAIS, PICHILEMU.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.263 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 14578,7
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos2Caja   $ 659,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.318 $ 1.318
14121812
Papel fotográfico2UnidadPAPEL FOTOGRÁFICO A4  $ 8.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.132 $ 16.132
44111905
Pizarras para plumón y accesorios3UnidadPLUMÓN PIZARRA ACRÍLICA  $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.828 $ 3.828
44111808
Regla T1UnidadREGLA METÁLICA 40 CMS  $ 2.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.553 $ 2.553
44111808
Regla T2UnidadREGLA PLÁSTICA 40 CMS  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.532 $ 1.532
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA METÁLICA  $ 3.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.198 $ 9.198
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA GRANDE  $ 3.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.198 $ 9.198
60121124
Papel kraft8PliegoPAPEL KRAFT  $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.696 $ 2.696
27111504
Cuchillos de bolsillo1UnidadCARTONERA GRANDE  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021 $ 1.021
44121612
Cuchillos cartoneros1UnidadCARTONERA MEDIANA  $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868 $ 868
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadHOJAS DE COLORES CARTA  $ 6.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.637 $ 6.637
27111801
Cintas métricas2UnidadHUINCHA DE MEDIR  $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.226 $ 1.226
31201505
Cinta adhesiva de doble cara2UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 24MM  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
44103506
Cinta de encuadernación2UnidadCINTA MASKING TAPE 24 MM  $ 2.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.492 $ 4.492
44111611
Pinzas para billetes1CajaCLIPS PUNTA REDONDA, CAJA 50 UNIDADES.  $ 1.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021 $ 1.021
11151701
Hilo de lana6UnidadHILOS DE COSE, COLORES SURTIDOS  $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596 $ 4.596
44111520
Almohadillas o protectores de superficies2UnidadCARPETA DE GOMA EVA CON GLITER, 10 UNIDADES DE 20 X 30 CM  $ 2.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.514 $ 5.514
Total Neto $ 76.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.579
TOTAL OC $ 91.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.