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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552757-290-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRODUCCION DE EVENTOS COMUNALES PROMO SALUD. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3810-78-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
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R.U.T. |
69.091.200-7 |
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Dirección de Facturación |
CARRERA 855 |
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Comuna |
Pichilemu
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Impuesto |
190186,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA 855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAPHOS |
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Razón Social |
GRAPHOS PUBLICITARIA SPA
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R.U.T. |
77.502.531-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRAPHOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121706
| Banderas | 3 | Unidad | BANDERAS VELA | GRAFICA A ENVIAR |
$ 45.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 135.690
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$ 135.690
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60121239
| Botellas o tazas de pintura | 130 | Unidad | CARAMAYOLAS, BLANCAS METÁLICAS | GRAFICA A ENVIAR |
$ 4.053,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 526.890
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$ 526.890
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53121603
| Mochilas | 250 | Unidad | MORALES DEPORTIVOS | GRAFICAS A ENVIAR |
$ 1.072,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 268.000
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$ 268.000
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53121603
| Mochilas | 100 | Unidad | BOLSAS ECOLÓGICAS | |
$ 704,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.400
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$ 70.400
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Total Neto
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$ 1.000.980
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.186
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$ 1.191.166
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.