Orden de Compra. Nº552757-303-SE19 "FERIA DE LA SALUD 2019 DSM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-303-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra FERIA DE LA SALUD 2019 DSM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-17-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.275 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 2154,6
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1UnidadBOTELLA TEMPERA GIOTTO 250ML COLOR ROJO  $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.206 $ 1.206
11121702
Astillas de madera1UnidadPALOS BROCHETAS 15 CMS  $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 558 $ 558
14121503
Cartulina1UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288 $ 1.288
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCINTA MASKING 48 MM  $ 1.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.738 $ 2.738
25132002
Globos de aire caliente1UnidadGLOBOS 50 UNIDADES COLOR CELESTE  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.699 $ 2.699
11151702
Hilo de algodón1UnidadHILO DE COSER COLOR CELESTE  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515 $ 515
31201606
Calafateos1UnidadPISTOLA DE SILICONA  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404
31201606
Calafateos12UnidadSILICONA EN BARRA 7 MM  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
Total Neto $ 11.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.155
TOTAL OC $ 13.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.