Orden de Compra. Nº552757-340-SE19 "ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN MES CANCER DE MAMA 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-340-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2019
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDAD CONMEMORACIÓN MES CANCER DE MAMA 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-17-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.312 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 8170,95
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maria Dafnae
Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE
R.U.T. 14.473.078-k
Sucursal Maria Dafnae
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1UnidadTEMPERA FRASCO 125 ML COLOR CAFÉ  $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801 $ 801
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional1UnidadTEMPERA FRASCO 125 ML COLOR BLANCO  $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 801 $ 801
14111610
Cartulina1UnidadPAPEL ENTRETENIDO ESTUCHE 18 HOJAS  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)5UnidadGOMA EVA GLITTER PLIEGO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
14121903
Papel prensa de gran brillo5UnidadBRILLO ESCARCHA BOLSITA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
60121136
Papel celofán20UnidadPAPEL CELOFÁN PLIEGO COLOR ROSADO  $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.480 $ 6.480
60123601
Pegamento de purpurina1UnidadBRILLO BOTELLA GLUE COLORES  $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187 $ 1.187
60101103
Globos terráqueos electrónicos2UnidadGLOBO COLOR ROSADO, 50 UNIDADES  $ 2.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.398 $ 5.398
60121112
Cartón piedra1UnidadCARTÓN PIEDRA PLIEGO  $ 1.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.288 $ 1.288
11151702
Hilo de algodón1UnidadHILOS DE COSER COLOR BLANCO  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 515 $ 515
31201505
Cinta adhesiva de doble cara1UnidadCINTA DOBLE CONTACTO 18 MM  $ 809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 809 $ 809
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)2UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR ROSADO  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.966 $ 1.966
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ1UnidadSILICONA BARRA 7 MM, 12 UNIDADES  $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161 $ 161
60121150
Papel Crepé2UnidadPAPEL CREPÉ PLIEGO COLOR CAFÉ CLARO  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
31201512
Cinta Transparente4UnidadCINTA MULTIUSOS 10 MTS  $ 2.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.632 $ 11.632
14111610
Cartulina4UnidadCARTULINA ESPAÑOLA PLIEGO COLOR ROSADO  $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.616 $ 1.616
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)1UnidadGOMA EVA PLIEGO COLOR NEGRO  $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 983 $ 983
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional2UnidadTEMPERA FRASCO 125 ML COLOR ROSADO CLARO  $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602 $ 1.602
60121150
Papel Crepé2UnidadPAPEL CREPÉ PLIEGO COLOR ROSADO CLARO  $ 169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338 $ 338
Total Neto $ 43.005
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.171
TOTAL OC $ 51.176


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.