Orden de Compra. Nº552757-343-SE24 "UTILES DE ASEO DEPTO DE SALUD Y POSTAS RURALES."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-343-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO DEPTO DE SALUD Y POSTAS RURALES.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-13-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.254 del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 117002
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxval spa
Razón Social MAXVAL SPA
R.U.T. 77.290.944-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Maxval spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131606
Desodorantes24UnidadLYSOFORM  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
53131627
Limpiador de mano12UnidadQUIX 750 ML  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
12161902
Detergentes surfactantes12UnidadCIF  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas12UnidadLIMPIAVIDRIOS 650 ML CON DOSIFICADOR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLAS DE PAPEL MAXI ROLLO TRIPLE HOJA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
47121802
Removedores36UnidadCERA LÍQUIDA INCOLORA  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción36UnidadJABÓN LIQUIDO LITRO  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
14111704
Papel higiénico36UnidadPAPEL HIGIENICO 500 METROS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400
47121605
Limpiadores de suelo36UnidadPOETT 900 ML  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
47121802
Removedores2UnidadEMULSIÓN PROTECCIÓN SUCIWAX FIRME 5 LITROS  $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
14111704
Papel higiénico4UnidadPAPEL HIGIÉNICO 4 ROLLOS 50 METROS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131811
Productos de lavandería6UnidadOMO 400 GRS.  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 615.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.002
TOTAL OC $ 732.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.