Orden de Compra. Nº552757-375-SE23 "INSUMOS DENTALES PROG MEJ. ACCESO, PICHILEMU."
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-375-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES PROG MEJ. ACCESO, PICHILEMU.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552757-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0.368 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 16881,5
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAYORDENT LTDA
Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.271.360-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAYORDENT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales34UnidadCEPILLOS DE PROFILAXIS DE COLORES (UNIDAD)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
30201903
Unidades dentales4UnidadLIMPIA FRESAS METÁLICO (UNIDAD)  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
30201903
Unidades dentales5UnidadAGUJA LARGA PARA CARPULES DE 27GX 1 5/8 TIPO TERUMO (CAJA DE 100 UNIDADES)  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
30201903
Unidades dentales5UnidadCINTA DE CELULOIDE 10 MM EN TIRAS  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
30201903
Unidades dentales13UnidadEYECTORES PLÁSTICOS DESECHABLES PEQUEÑOS PARA USO DENTAL (PAQUETE 100 UNIDADES)  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.100 $ 35.100
Total Neto $ 88.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.882
TOTAL OC $ 105.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.