|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552757-39-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-3-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
CARRERA 855 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
151357,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA 855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MAYORDENT LTDA |
|
Razón Social |
MAYORDENT DENTAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.271.360-8 |
|
Sucursal |
MAYORDENT LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30201903
| Unidades dentales | 10 | Unidad | ACIDO ORTOFOSFORICO 37% | |
$ 3.480,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 34.800
|
$ 34.800
|
42152425
| Resinas de base para dentaduras | 4 | Unidad | RESINA Z350 A3 | |
$ 30.705,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 122.820
|
$ 122.820
|
42152457
| Kits de cementado dental | 10 | Unidad | VITREMER A3 | |
$ 63.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 639.000
|
$ 639.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 796.620
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 151.358
|
|
$ 947.978
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.