|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552757-40-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
NOVA/PAPEL HIGIENICO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3810-67-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Salud Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
|
|
R.U.T. |
69.091.200-7 |
|
Dirección de Facturación |
CARRERA 855 |
|
Comuna |
Pichilemu
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CARRERA 855 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Razón Social |
ERCILIA DEL ROSARIO MIRANDA CISTERNAS
|
|
R.U.T. |
5.765.362-0 |
|
Sucursal |
Ercilia Miranda Cisterna |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 48 | Unidad | 2 MANGAS DE TOALLA NOVA | |
$ 420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.160
|
$ 20.160
|
14111704
| Papel higiénico | 144 | Unidad | 4 MANGAS DE CONFORT | |
$ 340,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.960
|
$ 48.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 69.120
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 69.120
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.