Orden de Compra. Nº
552757-413-SE18
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ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DSM PICHILEMU
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
552757-413-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DSM PICHILEMU
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3810-7-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.003.006 del sistema insico-o319.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T.
69.091.200-7
Dirección de Facturación
CARRERA 855
Comuna
Pichilemu
Impuesto
22152,86
Dirección de Envío de la Factura
CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social
MANUEL BENJAMIN PADILLA RODRIGUEZ
R.U.T.
9.500.841-0
Sucursal
MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Botella
ENDULZANTE STEVIA
$ 2.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.605
$ 2.605
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Unidad no definida
AZUCAR IANZA
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
50202310
Agua mineral
5
Botella
1 1/2 DE AGUA MINERAL CON GAS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
50202310
Agua mineral
5
Botella
1 1/2 BOTELLA DE AGUA SIN GAS
$ 530,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.650
$ 2.650
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad
PASTELES CHILENITOS FRESCOS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50181901
Pan fresco
2
Unidad
200 TAPADITOS SURTIDOS
$ 22.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.400
$ 45.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
QUEQUE GRANDE 10 PERSONAS
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.805
$ 16.805
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Botella
JUGO BOTELLA WATT 1 1/2
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
CAJA DE TE 100 BOLSITAS
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Paquete
20 PAQUETES DE GALLETAS
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.940
$ 13.940
50201706
Café
2
Tarro
TARRO GRANDE 170 GS. NESCAFE
$ 3.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.428
$ 7.428
Total Neto
$ 116.594
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.153
TOTAL OC
$ 138.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.