Orden de Compra. Nº552757-84-SE25 "SALUD MENTAL PARA FUNCIONARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552757-84-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SALUD MENTAL PARA FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3810-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 28483 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU
R.U.T. 69.091.200-7
Dirección de Facturación CARRERA 855
Comuna Pichilemu
Impuesto 36402,48
Dirección de Envío de la Factura CARRERA 855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2025
TítuloDescripción
ENTREGA PARCIALENTREGA PARCIAL DÍAS 25, 30 DE ABRIL Y 5 DE MAYO.
CONTACTAR A JIMENA CORNEJO +56933772787.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Razón Social MANUEL BENJAMÍN PADILLA RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.500.841-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANUEL PADILLA RODRIGUEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1UnidadAZUCAR KILO  $ 1.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.385 $ 1.385
10152003
Semillas o esquejes de árboles de frutos secos1Unidad1 KILO DE FRUTOS SECOS SURTIDOS  $ 11.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.186 $ 11.186
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadCIENTOS DE PASTELES COCTEL SURTIDOS  $ 43.911,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.733 $ 131.733
50181905
Galletas dulces o pastelitos3UnidadQUEQUE GRANDE 10 PERSONAS  $ 4.733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.199 $ 14.199
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGALLETAS FRAC  $ 611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.888 $ 4.888
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGALLETAS KUKI  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.880 $ 8.880
50181905
Galletas dulces o pastelitos8UnidadGALLETAS DONUTS  $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.984 $ 7.984
50201706
Café1UnidadCAFÉ NESCAFÉ TARRO 100 GRS.  $ 3.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.984
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGO COLÚN  $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.386 $ 4.386
50202310
Agua mineral3UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 1,5 LITROS  $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967 $ 2.967
Total Neto $ 191.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.402
TOTAL OC $ 227.994


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.