Orden de Compra. Nº5529-1-SE15 "SERVICIO DE BANQUETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5529-1-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-01-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE BANQUETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5529-12-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Civil - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002
Comuna Santiago
Impuesto 60800
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-01-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUGUSTOSV
Razón Social AUGUSTO ALEJANDRO SILVA VASQUEZ
R.U.T. 12.829.245-4
Sucursal AUGUSTOSV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering40Unidad no definida ATENCIÓN COCTEL $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
Total Neto $ 320.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.800
TOTAL OC $ 380.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.