Orden de Compra. Nº5529-29-SE14 "Estaciones de Trabajo"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5529-29-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Estaciones de Trabajo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Civil - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra Avda. Blanco Encalada 2002
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 2002
Comuna Santiago
Impuesto 54891
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 2002
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTESANIALTDA
Razón Social COMERCIAL ARTESANIA LIMITADA
R.U.T. 77.133.670-1
Sucursal ARTESANIALTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56112002
Superficies o estaciones de trabajo o mueble de co2Unidad   $ 144.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.900 $ 288.900
Total Neto $ 288.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.891
TOTAL OC $ 343.791


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.