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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552975-1069-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 166 - PEDIDO 13570 - MANT. AIRE ACOND. DIC. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Eliodoro Yáñez 1947 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
554091,395 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Eliodoro Yáñez 1947 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-12-2023 |
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Proveedor |
CARLOS RUPERTO |
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Razón Social |
CLIMATIZACION MOSCHAM LTDA.
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R.U.T. |
76.270.148-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CARLOS RUPERTO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 1 | Unidad | Servicio de “Mantención Preventiva y Correctiva de Aire Acondicionado, para los establecimientos dependientes de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia - EXTENSION POR TRES MESES, monto de orden de compra correspondiente a mes diciembre. | |
$ 2.916.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.916.271
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$ 2.916.271
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Total Neto
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$ 2.916.270
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 554.091
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$ 3.470.361
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.