|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552975-1158-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-101-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
552975-101-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
19019 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CASTILLA Y ARAGON |
|
Razón Social |
CASTILLA Y ARAGON SPA
|
|
R.U.T. |
96.989.530-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CASTILLA Y ARAGON |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 700 | Unidad | Lápices institucionales, especificaciones en bases técnicas. | Lápices institucionales, especificaciones en bases técnicas.
Cantidad: 700 |
$ 143,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 100.100
|
$ 100.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 100.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 19.019
|
|
$ 119.119
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.