Orden de Compra. Nº552975-1183-SE24 "SOL 31 - PEDIDO 14852 - REPARACION TECHUMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552975-1183-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL 31 - PEDIDO 14852 - REPARACION TECHUMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552975-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CDSP
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5082 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Facturación Monseñor Sótero Sanz 60
Comuna Providencia
Impuesto 370025
Dirección de Envío de la Factura Monseñor Sótero Sanz 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
R.U.T. 76.166.891-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadUTILIDADUTILIDAD $ 233.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.700 $ 233.700
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadGASTOS GENERALESGASTOS GENERALES $ 155.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.800 $ 155.800
72101601
Instalación o reparación de techos82Metro LinealCAMBIO DE CANALETASCAMBIO DE CANALETAS SEGUN COTIZACION N°21 $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.000 $ 1.558.000
Total Neto $ 1.947.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 370.025
TOTAL OC $ 2.317.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.