|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
552975-181-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-11-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
RQ 3833 OLIMPIADAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
|
|
R.U.T. |
69.070.301-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
112100 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
14-11-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Publicidad Serie Cuatro Ltda. |
|
Razón Social |
PUBLICIDAD SERIE CUATRO LTDA
|
|
R.U.T. |
78.441.220-2 |
|
Sucursal |
Publicidad Serie Cuatro Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90151602 2239-6-LP13
| Productoras | 1 | | (993003) FIESTAS Y EVENTOS 1010003 | (993003) FIESTAS Y EVENTOS; Código: ;Región : RM
;SERVICIO POR $ 10.000(9)
;SERVICIO POR $ 100.000(5)
|
$ 590.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 590.000
|
$ 590.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 590.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 112.100
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 702.100
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.