Orden de Compra. Nº552975-331-SE25 "SOL 14 - PEDIDO 15286 - REP TECHUMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552975-331-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SOL 14 - PEDIDO 15286 - REP TECHUMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552975-43-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CDSP
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2181 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Facturación Av. Bustamante 443
Comuna Providencia
Impuesto 541500
Dirección de Envío de la Factura Av. Bustamante 443
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Razón Social CONSTRUCTORA DE PROYECTOS ANDREA CAMUS ESPINOZA SP
R.U.T. 76.166.891-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONSTRUCTORA DE PROYECTOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1Unidad no definidaUTILIDADUTILIDAD $ 342.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.000 $ 342.000
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadGASTOS GENERALESGASTOS GENERALES $ 228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
72101601
Instalación o reparación de techos120Metro LinealCambio canaletas y forros (Pabellon Sur, soporte tècnico, sala dental, sala 16, TP y convivencia escolar) Cambio canaletas y forros (Pabellon Sur, soporte tècnico, sala dental, sala 16, TP y convivencia escolar) $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280.000 $ 2.280.000
Total Neto $ 2.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 541.500
TOTAL OC $ 3.391.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.