Orden de Compra. Nº552975-655-SE24 "SOL 41 - PEDIDO 14297 - ART DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552975-655-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SOL 41 - PEDIDO 14297 - ART DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552975-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CDSP
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Eliodoro Yáñez 1947
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3401 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Facturación SALVADOR Nº 1029
Comuna Providencia
Impuesto 48282,61
Dirección de Envío de la Factura SALVADOR Nº 1029
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
R.U.T. 76.426.373-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma1UnidadDEDO DE GOMA NO. 11 (paquete de 6)DEDO DE GOMA NO. 11 (paquete de 6) $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758
44122104
Clips para papel10UnidadCLIPS METALICO 28MM PUNTA REDONDA CAJA DE 100 UNIDADESCLIPS METALICO 28MM PUNTA REDONDA CAJA DE 100 UNIDADES $ 236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.360 $ 2.360
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes20UnidadELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MMELASTICO BLANCO BOLSA 1000 GRS. 60/1.6MM $ 4.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.760 $ 99.760
44121701
Lápiz pasta200UnidadLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA UNIDAD AZULLAPIZ PASTA 1.0 MM PUNTA MEDIA UNIDAD AZUL $ 124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
44121708
Marcadores12UnidadPLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA UNIDAD NEGROPLUMON PERMANENTE PUNTA BISELADA UNIDAD NEGRO $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056 $ 4.056
44122001
Archivadores de fichas5UnidadARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEOARCHIVADOR CARTA ANCHO BURDEO $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.395 $ 7.395
31201512
Cinta Transparente30UnidadCINTA EMBALAJE TRANS. 48X100MT UNIDADCINTA EMBALAJE TRANS. 48X100MT UNIDAD $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
60121302
Cuchillo cartonero10UnidadCUCHILLO CARTONERO CHICO 120 CON FRENOCUCHILLO CARTONERO CHICO 120 CON FRENO $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790 $ 2.790
Total Neto $ 254.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.283
TOTAL OC $ 302.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.