Orden de Compra. Nº552975-72-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-123-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 552975-72-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-01-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 552975-123-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 552975-123-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CDSP
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 32
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1196 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
R.U.T. 69.070.301-7
Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963
Comuna Providencia
Impuesto 2140920
Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HUGO RICHARD
Razón Social CONSTRUCTORA HUGO RICHARD MOYA GATICA EMPRESA INDI
R.U.T. 76.702.367-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HUGO RICHARD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadCOLEGIO MERCEDES MARÍN: Cambio de separadores en baños estudiantes.Se especifican trabajos a realizar en los siguientes archivos adjuntos $ 5.232.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.232.000 $ 5.232.000
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadLICEO CARMELA CARVAJAL: Ejecución malla tierra, mantención tableros eléctricos.Se especifican trabajos a realizar en los siguientes archivos adjuntos $ 6.036.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.036.000 $ 6.036.000
Total Neto $ 11.268.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.140.920
TOTAL OC $ 13.408.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.