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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
552975-968-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOL 8 PEDIDO 14643 - SERVICIO DE REPARACION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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552975-25-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.301-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
15200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pedro de Valdivia 963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jorge Dante Jaña Lagos |
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Razón Social |
JORGE DANTE JANA LAGOS
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R.U.T. |
7.313.159-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jorge Dante Jaña Lagos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | MANTENCION CORRECTIVA EMERGENCIA
AUTOCLAVE PHOENIX MODELO 39209
REPARACION CONEXIONES Y SENSOR DE IMPRESORA | MANTENCION CORRECTIVA EMERGENCIA
AUTOCLAVE PHOENIX MODELO 39209
REPARACION CONEXIONES Y SENSOR DE IMPRESORA |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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Total Neto
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$ 80.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.200
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$ 95.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.