Orden de Compra. Nº5531-1179-SE13 "COMPRA DE POLERAS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-1179-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLERAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-52-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 72914,4
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-11-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALVALLE
Razón Social CONFECCIONES ALVALLE LIMITADA
R.U.T. 76.039.459-9
Sucursal ALVALLE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos24Unidad no definida   $ 15.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 383.760 $ 383.760
Total Neto $ 383.760
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 72.914
TOTAL OC $ 456.674


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.