Orden de Compra. Nº5531-1214-SE12 "SERVICIO DE SOPORTE "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-1214-SE12
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-11-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SOPORTE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-51-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 155945,16
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Synaptic
Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS MANUEL SUAREZ EIRL
R.U.T. 76.889.170-2
Sucursal Synaptic
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaSERVICIOS VPS MESES AGOSTO A NOVIEMBRE 2012  $ 820.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.764 $ 820.764
Total Neto $ 820.764
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 155.945
TOTAL OC $ 976.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.