Orden de Compra. Nº5531-245-CM18 "ACTIVIDADES TALLERES CIO "
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-245-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ACTIVIDADES TALLERES CIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 54579,02
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Requerimiento para emisión de factura

Requerimiento para emisión de factura:

Al momento de emitir la factura electrónica, ingresar en la Referencia Nº2 el Código Nº12061301 que corresponde al Depto. de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Casilla de correo para el envío de factura dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com

A demás colocar dirección: Av. República 701, Santiago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL NOI VITACURA
Razón Social HOTEL NOI VITACURA LIMITADA
R.U.T. 76.127.859-2
Sucursal HOTEL NOI VITACURA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1114504 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO PROYECCION IMÁGENES JORNADA COMPLETA 1134504(1114504) IMPLEMENTO CONFERENCIA - SERVICIO PROYECCION IMÁGENES JORNADA COMPLETA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 135.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.360 $ 135.360
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida12 (1114614 )DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - AMERICANO VALOR POR PERSONA 1134614(1114614) DESAYUNO EN ESTABLECIMIENTO - AMERICANO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800
Total Neto $ 290.160
Descuento $ 2.902
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.579
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 341.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.