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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5531-262-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicios de Diseño |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
República 701 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
República 701 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
140448 |
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Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soda Studio Comunicaciones Ltda. |
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Razón Social |
SODA STUDIO COMUNICACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.736.210-2 |
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Sucursal |
Soda Studio Comunicaciones Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141501
| Servicios de diagramación y diseño gráfico | 1 | Unidad no definida | | Diseño de productos de comunicación gráfica para uso en redes sociales, sitio web, newsletters y correos electrónicos. |
$ 739.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 739.200
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$ 739.200
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Total Neto
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$ 739.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.448
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$ 879.648
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.