Orden de Compra. Nº5531-276-AG25 "Arriendo de salón y equipamiento compra ágil: 5531-121-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-276-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de salón y equipamiento compra ágil: 5531-121-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3252 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 438900
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotel Santa Cruz Plaza S.A.
Razón Social HOTEL SANTA CRUZ PLAZA S A
R.U.T. 96.956.110-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Hotel Santa Cruz Plaza S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111604
Salones3Unidadarriendo salón   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000
90111604
Salones3Unidadarriendo AMPLIFICACION VOCAL 100P   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
90111604
Salones3UnidadARRIENDO PROYECTOR 3000ANSL  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
90111604
Salones3UnidadARRIENDO TELON ELECTRICO 1,8X2,4  $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90111604
Salones3UnidadARRIENDO NOTEBOOK  $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 2.310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 438.900
TOTAL OC $ 2.748.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.