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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5531-276-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo de salón y equipamiento compra ágil: 5531-121-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
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R.U.T. |
60.910.000-1 |
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Dirección de Facturación |
República 701 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
438900 |
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Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Hotel Santa Cruz Plaza S.A. |
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Razón Social |
HOTEL SANTA CRUZ PLAZA S A
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R.U.T. |
96.956.110-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Hotel Santa Cruz Plaza S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90111604
| Salones | 3 | Unidad | arriendo salón | |
$ 450.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.350.000
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$ 1.350.000
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90111604
| Salones | 3 | Unidad | arriendo AMPLIFICACION VOCAL 100P | |
$ 130.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 390.000
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$ 390.000
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90111604
| Salones | 3 | Unidad | ARRIENDO PROYECTOR 3000ANSL | |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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90111604
| Salones | 3 | Unidad | ARRIENDO TELON ELECTRICO 1,8X2,4 | |
$ 40.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 120.000
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$ 120.000
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90111604
| Salones | 3 | Unidad | ARRIENDO NOTEBOOK | |
$ 70.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 2.310.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 438.900
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$ 2.748.900
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.