|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5531-357-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mejoramientos a equipos de aire DII |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5531-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
FCFM Departamento de Ingeniería Industrial |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
República 701 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE CHILE
|
|
R.U.T. |
60.910.000-1 |
|
Dirección de Facturación |
República 701 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
3800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
República 701 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INSE |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.668.590-0 |
|
Sucursal |
INSE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 2 | Unidad no definida | | Cambio de capacitor
|
$ 10.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 20.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 20.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.800
|
|
$ 23.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.