Orden de Compra. Nº5531-372-CM18 "SERVICIO DE CATERING CIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-372-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2018
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CATERING CIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FCFM Departamento de Ingeniería Industrial
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 351802,1
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-05-2018
TítuloDescripción
Requerimiento para emisión de factura

Requerimiento para emisión de factura:

Al momento de emitir la factura electrónica, ingresar en la Referencia Nº2 el Código Nº12061301 que corresponde al Depto. de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Casilla de correo para el envío de factura dte.cl@einvoicing.signature-cloud.com

A demás colocar dirección: Av. República 701, Santiago.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Hotelera Hoteltours S.A.
Razón Social SOC HOTELERA HOTELTOURS S A
R.U.T. 96.701.100-2
Sucursal Hotelera Hoteltours S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101604
2239-1-LP15
Concesionarios de casino de comida42 (1345946 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - STANDARD VALOR POR PERSONA 1372201(1345946) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - STANDARD VALOR POR PERSONA; Código: 10; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735.042 $ 735.042
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1355409 )IMPLEMENTO CONFERENCIA - AMPLIFICACION MENOR VALOR POR DIA 1381848(1355409) IMPLEMENTO CONFERENCIA - AMPLIFICACION MENOR VALOR POR DIA; Código: 24; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 84.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.800 $ 84.800
90101601
2239-1-LP15
Banquetes87 (1355404 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - MEDIO VALOR POR PERSONA 1381843(1355404) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - MEDIO VALOR POR PERSONA; Código: 5; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.500 $ 391.500
90101601
2239-1-LP15
Banquetes89 (1345952 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - MENOR VALOR POR PERSONA 1372207(1345952) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - MENOR VALOR POR PERSONA; Código: 4; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.200 $ 338.200
90111603
2239-1-LP15
Salas de reuniones o banquetes1 (1355401 )SALAS - 15 A 50 PARTICIPANTES TODO EL DIA 1381840(1355401) SALAS - 15 A 50 PARTICIPANTES TODO EL DIA; Código: 2; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 399.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.500 $ 399.500
Total Neto $ 1.949.042
Descuento $ 97.452
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 351.802
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.203.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.