Orden de Compra. Nº5531-421-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-73-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-421-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-73-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-73-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 1389976,35
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcela Gisela Navarro Faría
Razón Social MARCELA GISELA NAVARRO FARIA
R.U.T. 14.591.993-2
Sucursal Marcela Gisela Navarro Faría
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56111701
Muebles o escritorio no modular1UnidadCONTRATO DE SUMINISTRO DE DISEÑO, CONFECCION E INSTALACIÓN DE MUEBLES DEPTO. ING. INDUSTRIAL  $ 7.315.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.315.665 $ 7.315.665
Total Neto $ 7.315.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.389.976
TOTAL OC $ 8.705.641


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.