Orden de Compra. Nº5531-555-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-106-L109"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-555-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-08-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-106-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-106-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 45497,4
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DINAMARCA
Razón Social DISTRIBUIDORA MARTINEZ HAQUIN LIMITADA
R.U.T. 78.415.840-3
Sucursal DINAMARCA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161901
Persianas1UnidadCompra e instacion de persianas (ficha tecnica adjunta)  $ 239.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.460 $ 239.460
Total Neto $ 239.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.497
TOTAL OC $ 284.957


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.