Orden de Compra. Nº5531-679-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-49-LE12"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5531-679-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5531-49-LE12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5531-49-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Ingeniería Industrial - FCFM
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra República 701
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación República 701
Comuna Santiago
Impuesto 780252,1
Dirección de Envío de la Factura República 701
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ProStudio
Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS AUDI
R.U.T. 76.096.847-1
Sucursal ProStudio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211507
Computadores de escritorio1UnidadCOMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PROYECTO FONDEF D10I-1198 C.C. 2525 PROYECTO FONDEF D10I-1198 C.C. 2525 $ 4.106.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.106.590 $ 4.106.590
Total Neto $ 4.106.590
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 780.252
TOTAL OC $ 4.886.842


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.